Kính gửi các anh chị,
Công ty tôi thành lập từ tháng 2/2010, chuyên về ngành may mặc. Công ty tôi có một cửa hàng bán lẻ quần áo. Khách hàng của chúng tôi toàn bộ là khách lẻ. Tháng 3/2010, chúng tôi bắt đầu có doanh thu, khách hàng trả tiền qua thẻ ngân hàng. Nhưng đến tháng 6/2010, chúng tôi mới mua được hóa đơn. Vậy cho tôi hỏi, tháng 6/2010 chúng tôi mới viết hóa đơn cho khoản doanh thu từ tháng 3/2010 thì có sai luật không? Và khi kế toán viết hóa đơn có phải viết hóa đơn cho từng khách hàng một không hay có thể gộp chung lại để viết một hóa đơn (vì khách hàng không cần lấy hóa đơn).
Tuy tháng 3 chúng tôi đã có doanh thu bán quần áo khoảng hơn 100 triệu đồng nhưng lại không hề có hóa đơn đầu vào của nguyên phụ liệu (vải, chỉ, cúc...). Toàn bộ nguyên phụ liệu đầu vào hoặc là được mua ở chợ không được xuất hóa đơn hoặc là lấy nguyên phụ liệu thừa của văn phòng đại diện của công ty mẹ.(Công ty mẹ của công ty chúng tôi có trụ sở chính ở Anh chuyên về ngành may mặc, có mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, chuyên thuê gia công hàng may mặc , toàn bộ nguyên phụ liệu mua ở Việt Nam hoặc nhập khẩu nhưng lại không lấy hóa đơn hoặc viết hóa đơn cho công ty nhận may gia công vì công ty nhận may gia công này làm thủ tục nhập xuất luôn.) Vậy, kế toán chúng tôi phải giải quyết như thế nào về khoản doanh thu không có hóa đơn đầu vào đó.
Tôi kính mong các anh chị giải đáp sớm. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời
- Khi nào bán hàng thì phải xuất hóa đơn ngay. Bạn xuất chậm là bị vi phạm hành chính về việc sử dụng hóa đơn nếu trước khi thuế phát hiện và nếu thuế phát hiện trước thì sẽ phạt vi phạm về việc kê khai doanh thu không trung thực. Cho dù khách hàng không lấy hóa đơn thì bạn vẫn phải xuất để kê khia doanh thu và nộp thuế. Nếu bạn lẻ thì có thể tập hợp lại xuất theo ngày.
- Nếu không có hoa đơn đầu vào thì chi phí nguyên vật liệu sẽ bị lọai khỏi khi tính thuê TNDN.
Trân trọng
-
Chao anh chị! cho E hoi khi ma công ty thiết kế website cho một doanh nghiệp khác thi em phai hạch toán nhu thế nao?
cong ty ap dụng hình thức chứng từ ghi sổ thi có phải khi hạch toán doanh thu bắt buộc phải lên chứng từ ghi sổ có đúng không ạ?
phiếu thu được đánh số như thế nào?
-
công ty em mua nguyên vật liệu đê sản xuất về hoá chất cơ bản xử lý nước .Công ty em dùng quyết định 48.Nhưng em không biết hach toán như thế nào?Nhưng ma cuối năm 2009 tài khoản 154 lại có số dư cuối kỳ.chẳng lẽ số dư đó lại chuyển từ năm này qua năm khác?nhờ anh chị chỉ rõ cho em về vấn đề này vơi.em cảm ơn
-
Tôi muốn hỏi 2 vấn đề :
Thứ Nhất : Nếu thuế đã hết hạn được khấu trừ, ta hạch toán vào tài khoản nào ? có thể cho vào chi phí được ko ?
Thứ Hai : Khi khai tờ khai thuế, tôi ghi thiếu MST và tên công ty. Tôi nên xử lý thế nào ?
-
Công ty em mua 1 lô hàng trị giá khoảng 850 triệu, trả bên bán bằng cách chuyển tiền mặt vào tk bên bán, bên bán cũng xuất hoá đơn VAT cho công ty em. sau đó phát hiện ra hàng hoá ko đúng tiêu chuẩn và đề nghị trả lại hàng. Bên bán chấp nhận. Em muốn hỏi là số tiền trên trả lại công ty em bằng cách nào là hợp lý nhất. Em đang cần gấp mong các bác giúp em với! thanks nhiều!
-
Công ty dịch vụ tư vấn kế toán thì hạch toán giá vốn như thế nào?
Có đưa chi phí lương vào 627 rồi kết chuyển 154, sau đó, khi nào có doanh thu thì kết chuyển sang 632. Bạn thấy hạch toán như vậy đã hợp lý chưa?
Cảm ơn quý công ty rất nhiều.