Công ty Em có nhân bán đại lý cho nhà sản xuất .Bán hàng xong nhà sản xuất yêu cầu Công ty Em xuất hóa đơn GTGT cho khoản hoa hồng mà Công ty Em được hưởng .Như vậy có đúng ko ?Khoản doanh thu này Em phải kê khai trên tờ khai thuế & hạch toán như thế nào?Bác nào biết xin vui lòng chỉ giúp . Em cảm ơn!
Trả lời
- Doanh nghiệp của bạn nhận hoa hồng thì bạn phải xuất hóa đơn bình thường và kê khai thuế bình thường. Hạch toán vào doanh thu dịch vụ bình thường (511)
Trân trọng
-
công ty em đang làm trung tâm thương mại chợ và siêu thị bây giừo đã đang bán ki ốt vạy tiền thu ki ốt thì hạch toán như thế nào ah,
-
em mới phát hiện năm 2008 có một hoá đơn mua hàng em vao sổ bị nhầm đơn giá và số tiền nhưng khối lượng thì không đổi vậy thị bây giừo mới phát hiện thì xử lý như thé nào ah! chỉ em với
-
Xin trí luật cho biết QĐịnh 15 và QĐịnh 48 khác nhau như thế nào.ưu nhược điểm của các QQĐ.
Xin cảm ơn!
-
Lương tháng 12/2009 neu chi vao tháng 01/2010 thi minh hach toan nhu the nao?. Có tính vào thuế TNDN năm 2009 được ko?. E mới đi lam chưa có kinh nghiệm, mong anh chị giúp em với. E cảm ơn nhiều.
-
chào Trí luật.
Anh chị cho em hỏi: giả sử năm 2009 thuế TNDN cty em phải nộp là 3tr(chưa trừ khoản được miễn giảm), em đã hạch toán vào sổ sách là 3tr.nhưng năm 2009 thuế TNDN được miễn giảm là 1tr thì thuế TNDN năm 2009 em phải nộp chỉ là 2tr. đầu năm 2010 em hạch toán: điều chỉnh giảm cp thuế TNDN năm trước là Nợ 3334 Có 8211 đồng thời hạch toán kết chuyển điều chỉnh cp thuế TNDN được miễn giảm là Nợ 911 Có 8211. vậy có đúng ko? rất mong các anh chị giúp đỡ. chân thành cảm ơn!